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渭南市公安局高新分局2017年部门综合预算说明


一、部门主要职责

1、维护高新区社会稳定;

2、预防、制止和侦查高新区发生的违法犯罪活动;

3、维护高新区社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;     

4、维护高新区交通安全和交通秩序,处理交通事故;

5、组织、实施高新区消防工作,实行消防监督;

6、管理高新区内的枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品;

7、对高新区内法律、法规规定的特种行业进行管理;

8、警卫进入高新区或途经高新区的国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施;

9、管理高新区内的集会、游行、示威活动;

10、管理高新区内的户政、入境出境事务和外国人在境内居留、旅行的有关事务;

11、对高新区内被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对高新区内宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

12、监督管理高新区内计算机信息系统的安全保护工作;

13、指导和监督高新区内的国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

二、2017年部门主要工作任务

2017年,我局将按照上级的总体部署和具体安排,在市公安局党委和高新区党工委、管委会的正确领导下,重点做好以下工作:

1、按照中省市政法、公安工作会议精神,以十九大安保维稳工作为统领,以落实“追赶超越”要求为主线,以“忠诚履职、务实担当、改革创新、追赶超越”为努力方向和奋斗目标,继续开展创先争优,进一步增强服务意识,打造分局品牌亮点,不断提高服务经济发展和人民群众的能力;

2、深入扎实地推进“十项重点工作”,不断夯实基层基础,推动各项工作标准化、常态化发展;

3、增强防范打击综合能力,加大防范打击力度,促使防范打击综合效能明显提升,促进辖区社会大局持续稳定;

4、整合资源,实现公安各项工作精细化、信息化发展,切实提高公安履职能力和公信力,不断开创公安工作新局面;

5、内强素质、外树形象,加强队伍管理,清除管理死角,着力提升群众的安全感和满意度,以队伍建设不断推进带动各项公安工作纵深发展,着力提升群众的安全感和满意度,以维护国家安全和社会稳定的新成效,以人民满意的新形象,为我区经济社会发展创造良好的治安环境。

三、部门基本情况


序号

单位名称

性质

经费管理方式

在职      人数

退休

人数

离休

人数

1

渭南市公安局高新分局

行政单位

全额拨款

109

15

0


四、部门资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我局共有车辆35辆,单价20万元以上的设备3台(套)。

2017年我局未安排购置车辆及价值20万元以上的设备。

五、2017年部门预算说明

1、收支预算总体情况。

2017年我局预算总收入1689.60万元,其中正常经费收入为1617.60万元、行政事业性收费安排的预算收入为7万元,上级补助收入(中省预下专款)为65万元。

公共安全支出1506.80万元。社会保障和就业支出182.80万元。

基本支出1352.20万元,专项业务经费支出272.40万元,专项支出65万元。

与2016年数据相比,增加436.8万元。增加原因一是人员经费增加了396.60万元;二是正常经费增加了40.2万元。

2、公共预算拨款支出明细情况。

2017年我局预算总收入1689.60万元,其中公共预算拨款收入1624.60万元,上级补助收入(中省预下专款)为65万元。

公共安全支出共计1441.80万元。其中,行政运行支出1169.40万元,全部为基本支出;其他公安支出272.40万元,全部为基本支出;社会保障和就业支出共计182.80万元。其中,归口管理的行政单位离退休支出0.80万元,全部为基本支出;机关事业单位职业年金缴费支出13.50万元,全部为基本支出;对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出168.50万元,全部为基本支出。

人员经费支出1131.70万元,公用经费支出220.5万元,专项业务经费支出272.40万元。

与上年数据相比,公共预算拨款收入增加了453.80万元。增加原因一是人员经费增加了396.60万元;二是正常经费增加了40.2万元。

3、财政拨款收支总体情况

2017年我局公共预算财政拨款收入1624.6万元。

公共预算财政拨款支出1624.6万元,其中公共安全支出1441.8万元,社会保障和就业支出182.8万元。

4、政府性基金预算支出情况。

2017年我局无政府性基金支出。

5、“三公”经费预算情况。

2017年“三公”经费预算共计95.90万元,与上年预算持平。其中,因公出国(境)0万元;公务用车购置0万元;公务用车运行维护费92.90万元,与上年持平;公务接待费3万元,与上年持平。

6、机关运行经费安排情况。

2017年我局运行经费预算1169.40万元,比上年预算增加233.90万元,增长25%。

7、政府采购情况。

2017年我局政府采购预算总额为21万元,全部用于政府购买货物预算。

六、专业名词解释

204公共安全支出:反映维护社会公共安全方面的支出

20402  公安:反映公安事务及管理支出

2040201行政运行(公安):反映本年度基本支出

2040299  其他公安支出:反映其他用于公安方面的支出

208社会保障和就业支出:反映在社会保障与就业方面的支出

20805行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出

2080501归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政事业单位开支的离退休费用

2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助:反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助


附件:2017年部门预算报表