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渭南市归国华侨联合会 渭南市人民政府侨务办公室2017年部门综合预算说明


一、部门主要职责

1、积极参与全市政治、经济、文化社会事务活动,协助党和政府制定有关侨务工作的方针,政策和法规,反映归侨、侨眷和海外华侨的意见和要求。

2、根据中、省侨务政策和侨联章程,建立健全侨务组织体制和工作机制,制定我市侨务工作计划和发展规划,并组织实施。指导县(市、区)侨务工作。

3、参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商推荐,协助培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

4、宣传党和政府侨务工作方针、政策,鼓励、引导、组织归侨、侨眷发扬爱国主义精神,积极参加祖国现代化建设;贯彻中省侨务和对台政策,开展侨务对台工作,为促进祖国和平统一和维护世界和平而努力。

5、依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益,反映归侨、侨眷、海外侨胞的意见和要求,为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务。

6、发挥侨联的群众性、统战性、民间性、海外性的特点和广大归侨侨眷与海外联系广泛的优势,加强海外联谊,拓宽联谊渠道,密切与海外社团的联系。

7、拓展与海外和新侨及其社团的联络联谊工作;了解掌握我市海外侨情,向市委、市政府提供侨务信息。

8、努力开展引进资金、引进知识、引进人才工作。开拓国际市场,引导和协助海外侨胞在我市投资,支持他们举办各种公益事业,积极扶持侨属企业,为经济建设服务。

9、以侨为中心,开展形式多样的活动。发挥侨联是党的思想政治工作和群众工作重要力量的作用,团结、组织、活跃侨的工作,努力把侨联、侨办真正办成侨胞之家。

10、争取、引导华侨、华人捐赠工作,并对华侨、华人捐赠物资和款项使用情况进行监督检查。

11、负责归侨、侨眷等涉侨人员身份认定工作。

12、承办市委、市政府交办的有关事项。

二、2017年部门主要工作任务

2017年,市侨联(侨办)将围绕市委、市政府中心工作,深入贯彻落实“三项机制”,深化拓展海外工作,拓展新侨工作,强化为侨服务,充分发挥侨独特优势作用,凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益,团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞,为推动全市追赶超越发展作出新的贡献。

1、深入学习贯彻党的十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,筑牢思想政治基础,引领广大归侨侨眷和海外侨胞坚定对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

2、认真贯彻落实《中国侨联改革方案》精神,开展深度调查研究,探索做好新形势下侨务工作的新思路、新举措和新方法。

3、充分发挥侨资源独特优势,服务我市经济社会发展。

4、加大侨法宣传力度,维护归侨侨眷和海外侨胞权益。

5、建设“智慧侨联”和网上“侨胞之家”,应用互联网信息技术,开创“互联网+侨联”工作新局面。

6、实施“大侨务”战略,拓展海内外联络联谊。建立健全海内外华人华侨和归侨侨眷联谊机制,不断加强侨界群众联络联谊工作。

7、加大调研力度,积极做好参政议政工作。

8、积极实施“侨爱工程”建设,发展侨界公益事业。加强侨爱工程体系化建设,增进与侨胞捐赠人和慈善组织的联系,积极争取海外捐赠。

9、积极开展精准扶贫,做好困侨帮扶工作。

10、推进“两个拓展”工作方针,扩大服务侨胞覆盖面。加强侨情研究,积极拓展海外工作和新侨工作。

11、弘扬中华传统美德,广泛开展文化交流活动。

12、深入基层联系群众,努力完成部门包村帮扶、创文等工作。

13、进一步加强机关自身建设。

三、部门基本情况


序号

单位名称

性质

经费管 理方式

在职      人数

退休   人数

离休   人数

 

渭南市归国华侨联合会

参照公务员法管理单位

财政全额拨款

12

2

0


四、部门资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,无价值20万元以上的设备。

五、2017年部门预算说明

1、收支预算总体情况。

一是2017年渭南市侨联、渭南市侨办总预算收入157.4万元,全部为财政拨款收入。比上年增加19.6万元。增加的原因是2016年7月在职人员普调工资及行政事业单位人员养老保险(职业年金)单位部分纳入部门预算。

二是2016年部门预算支出157.40万元(按照支出功能分类科目):一般公共服务支出138.1万元;社会保障和就业支出19.3万元。

2016年部门预算支出157.40万元(按照经济分类科目):按照经济科目分类,基本支出140.4万元,其中工资福利支出107.4万元,商品和服务支出23.8万元,对个人和家庭补助支出9.2万元。专项业务经费支出17万元,其中商品和服务支出16万元,其他资本性支出1万元。比去年部门预算增加19.6万元。具体是工资福利支出增加25.8万元,增加的原因是2016年7月在职人员普调工资及行政事业单位人员养老保险(职业年金)单位部分纳入部门预算;商品和服务支出增加5.6万元,增加的原因是会机关个人公务交通补贴标准提高;对个人和家庭补助支出减少11.8万元。减少的原因是2016年9月按规定将退休人员统一移交市养老保险经办处管理。

2、公共预算拨款支出明细情况。

2016年部门预算支出157.40万元(按照支出功能分类科目):一般公共服务支出138.1万元;社会保障和就业支出19.3万元。比2016年部门预算增加19.6万元,增加的原因主要是2016年7月在职人员普调工资及行政事业单位人员养老保险(职业年金)单位部分纳入部门预算。

2016年部门预算支出157.40万元(按照经济分类科目):按照经济科目分类,基本支出140.4万元,其中工资福利支出107.4万元,商品和服务支出23.8万元,对个人和家庭补助支出9.2万元,专项业务经费支出17万元,比去年部门预算增加19.6万元。增加的原因是2016年7月在职人员普调工资、交通补贴标准提高及行政事业单位人员养老保险(职业年金)单位部分纳入部门预算。

3、政府性基金预算支出情况。

无政府性基金:2017年本部门无政府性基金支出。

4、“三公”经费预算情况。

2017年“三公”经费预算共计5.8万元,与上年预算持平。其中,因公出国(境)0万元;公务用车购置0万元;公务用车运行维护费4.8万元,公务接待费1万元。

5、机关运行经费安排情况。

2017年本部门机关运行经费预算23.8万元,比上年预算增加5.6万元,增长23.52%。主要为其他交通费支出。

6、政府采购情况。

2017年本部门政府采购预算总额为1万元,为政府购买货物预算。

7、预算收支增减变化情况

2017年预算收支较上年有所增加,主要是因为在职人员普调工资及机关个人公务交通补贴标准提高所致。

六、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行费;为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等费用。


七、附件:2017年部门预算报表